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《廈門日報》刊文介紹廈門國貿(mào)內(nèi)部審計工作經(jīng)驗
時間:2015-04-14 瀏覽:23358

今日,《廈門日報》以《“內(nèi)審”為企業(yè)發(fā)展護(hù)航》為題介紹了廈門國貿(mào)集團(tuán)加強(qiáng)內(nèi)部審計強(qiáng)化風(fēng)險防控的工作經(jīng)驗。

“內(nèi)審”為企業(yè)發(fā)展護(hù)航

 

廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司的業(yè)務(wù)多元化,涉及供應(yīng)鏈管理、房地產(chǎn)經(jīng)營和金融服務(wù)等領(lǐng)域,各種業(yè)務(wù)各有其風(fēng)險,特點也各不相同。在企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)的過程中,廈門國貿(mào)集團(tuán)設(shè)置的專職管理部門——內(nèi)控與審計部發(fā)揮了穿針引線、保駕護(hù)航的重要作用。

[看點1]

拓展審計業(yè)務(wù)領(lǐng)域 提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益

2011年,廈門國貿(mào)集團(tuán)作為廈門證監(jiān)局選取的兩個內(nèi)控規(guī)范實施試點單位之一,對內(nèi)部控制進(jìn)行了完善和自我評價。隨后幾年里,隨著集團(tuán)內(nèi)部審計不斷創(chuàng)新與發(fā)展,內(nèi)控與審計部沒有停留在傳統(tǒng)意義上的“查錯糾弊”,而是提升至“幫助企業(yè)增加價值”,逐步向業(yè)務(wù)領(lǐng)域和管理領(lǐng)域擴(kuò)展。為確保企業(yè)資產(chǎn)保值增值,最大限度地提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,審計人員不僅僅在事后開展審計,特別加強(qiáng)了對事前、事中的過程監(jiān)控,以期減少和降低管理風(fēng)險,為公司加強(qiáng)內(nèi)控管理,提高經(jīng)濟(jì)效益發(fā)揮作用。

以高層領(lǐng)導(dǎo)干部的離任審計為例,長期以來,國貿(mào)集團(tuán)堅持的是“有離必審”和“先審后離”,通過實施離任審計,不僅達(dá)到對高管人員任期內(nèi)經(jīng)營管理業(yè)績的客觀評審,促進(jìn)負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任的領(lǐng)導(dǎo)干部更好的履行職責(zé),同時也摸清了企業(yè)經(jīng)營管理的實際情況,分清了責(zé)任,有利地解決存在問題,促進(jìn)了企業(yè)經(jīng)營管理水平的提高,確保國有資產(chǎn)和資金不流失,為公司考核和任用干部提供了參考依據(jù)。

現(xiàn)代內(nèi)部審計理念的核心是,內(nèi)審人員不僅要善于發(fā)現(xiàn)問題,更要善于解決問題,并要將所提的建議當(dāng)作本部門的服務(wù)產(chǎn)品,向管理層積極“推銷”,以提高審計的效果。在這一核心理念指導(dǎo)下,廈門國貿(mào)集團(tuán)內(nèi)控與審計部積極倡導(dǎo)和強(qiáng)化審計的服務(wù)理念,堅持“一審、二幫、三促進(jìn)”的工作原則,與審計對象建立起良好的協(xié)作關(guān)系,并注重與相關(guān)職能部門的密切協(xié)調(diào)和溝通,實現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)。

[看點2]

加強(qiáng)企業(yè)風(fēng)險監(jiān)控 提升風(fēng)險管理水平

 

廈門國貿(mào)集團(tuán)的業(yè)務(wù)多元化,涉及供應(yīng)鏈管理、房地產(chǎn)經(jīng)營和金融服務(wù)等領(lǐng)域。各種業(yè)務(wù)各有其風(fēng)險,特點也各不相同。為加強(qiáng)國貿(mào)集團(tuán)內(nèi)部風(fēng)險控制,減少和規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險,集團(tuán)內(nèi)控與審計部與各部門聯(lián)合制定了公司層面風(fēng)險指標(biāo)體系,定期對各風(fēng)險控制指標(biāo)情況進(jìn)行監(jiān)控,對異常風(fēng)險指標(biāo)及時提出預(yù)警;對風(fēng)險指標(biāo)報告使用效果進(jìn)行跟蹤,遵循“重預(yù)警、輕分析”的未來導(dǎo)向原則,及時調(diào)整常用的風(fēng)險指標(biāo)和指標(biāo)對應(yīng)的預(yù)警值,以不斷適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境變化,更加全面地反映出公司所面臨的主要風(fēng)險,發(fā)揮風(fēng)險預(yù)警作用;在內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化的年度,內(nèi)審部對公司經(jīng)營可能面臨的各種極端情況進(jìn)行了風(fēng)險分析,模擬公司可能發(fā)生的各種風(fēng)險及其后果;加重對集團(tuán)層面風(fēng)險的闡述工作,為下一年度的經(jīng)營決策提供參考。

在公司董事會的領(lǐng)導(dǎo)下,國貿(mào)集團(tuán)內(nèi)控與審計部以認(rèn)真、審慎和專業(yè)的工作態(tài)度,不斷提高審計服務(wù)水平,扎實做好風(fēng)險評估、內(nèi)部控制和常規(guī)審計工作;致力于完善公司內(nèi)控制度、提高公司風(fēng)險管理水平,為防范風(fēng)險、加強(qiáng)完善公司內(nèi)部控制起到了積極的促進(jìn)作用。

   企業(yè)名片】

廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司是一家綜合性企業(yè),始建于1980年并于1996年上市。經(jīng)過34年發(fā)展,公司已形成供應(yīng)鏈管理、房地產(chǎn)經(jīng)營和金融服務(wù)三大核心業(yè)務(wù),在公司治理等方面積累了豐富經(jīng)驗,公司目前已有系統(tǒng)規(guī)范的企業(yè)管理架構(gòu),制定了20余部公司治理相關(guān)規(guī)章制度,內(nèi)部控制體系健全,各管理環(huán)節(jié)能協(xié)調(diào)運(yùn)作。日前,該集團(tuán)內(nèi)控與審計部獲評2014年“全國內(nèi)部審計先進(jìn)集體”。

  【名詞解釋】內(nèi)部審計

內(nèi)部審計是指單位依法獨(dú)立開展監(jiān)督和評價本單位及所屬單位財政收支、財務(wù)收支及其他經(jīng)濟(jì)活動的真實、合法和效益的行為。經(jīng)福建省政府常務(wù)會議審議通過、于2014年元旦起正式施行的《福建省內(nèi)部審計工作規(guī)定》明確,福建省依法接受審計監(jiān)督的國家機(jī)關(guān)、金融機(jī)構(gòu)、企事業(yè)組織、社會團(tuán)體等,要開展內(nèi)部審計。相關(guān)單位要設(shè)立獨(dú)立的內(nèi)部審計機(jī)構(gòu),配備專職或兼職的內(nèi)部審計人員。

    上述《規(guī)定》明確,內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)或者內(nèi)部審計人員對本單位及所屬單位的建設(shè)項目、技術(shù)改造項目、政府采購以及重大投資活動,主要負(fù)責(zé)人履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況等履行內(nèi)部審計職責(zé)。單位在考核、獎懲、任免本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及所屬單位負(fù)責(zé)人時,應(yīng)當(dāng)將有關(guān)內(nèi)部審計結(jié)論作為重要依據(jù)。

 

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